一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(1)领导全市共青团工作;负责市青联的日常工作;指导全市青少年社会团体工作。
(2)参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
(3)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。
(4)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
(5)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
(6)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,办好鄂州市大中专学校业余团校。
(7)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。
(8)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
(9)完成上级交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
共青团鄂州市委员会本级
(三)部门人员构成
编制人数11名;财政供养人数11名,其中:在职9名。
二、年度工作目标及主要任务
1.深化青少年理想信念教育。开展学习党的十九大精神宣讲,引导广大团员青年坚定“四个自信”,树立“四个”意识。深化青少年社会主义核心价值观培育践行,开展中华优秀传统文化和爱国主义宣传教育活动,做好青年先进典型选树培育工作。
2.加强网络舆论引导。加强团属新媒体阵地建设,提升“青春鄂州”等团属网络阵地影响力。开展“争做中国青年好网民”活动,加强青年网络舆情的监测、预警与处置,完善上下联动协作机制。围绕重要时间节点和主题,创作推出一批新媒体文化产品。
3.积极做好学校共青团思想政治工作。充分发挥共青团在全程育人、全方位育人中的独特作用,深入开展“四进四信”活动和全国高校思想政治工作会议精神学习宣传。抓好中学共青团改革,从源头上提升团员先进性,引导学生团员在日常学习生活中彰显先锋模范作用。
4.扎实推进“脱贫攻坚青年建功行动”。开展生产扶贫,通过电商培育、转移就业等,帮助贫困青年实现创业就业。
5.大力开展青年创新创业创优行动。以“青创工程”为抓手,做实各类孵化“摇篮”,加快培育和扶持创业主体,为航空大都市产业发展提供新支撑。深化吴都青年英才开发计划。
6、引导青年广泛有序社会参与。加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设,建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍。组织广大青少年参与五城同创、保护母亲河行动,支持基层团组织和社会组织广泛开展示范性植绿护绿、环保公益项目。
7.代表和维护青少年合法权益。大力宣传贯彻落实《湖北省预防未成年人犯罪条例》,开展青少年法治宣传、自我保护、心理健康、家庭教育和毒品预防教育工作。
8. 推进全市共青团改革。统筹部署青联、中学共青团改革,研究制定各项改革措施,推动各项改革任务全面落实。
9、加强团员队伍先进性建设。严格落实团员发展规划和发展细则。做好初中少先队和共青团衔接工作,加强团员日常管理和经常性教育。
10. 充分履行带领职责,推动青联、少先队和团属事业改革发展。加强青联、青企协工作。加强少先队辅导员队伍、理论研究和少先队活动课程建设,推进少工委规范化建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2019年部门预算总收入239.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入227.1万元,与2018年持平。上级补助12万元。
(二)2019年部门预算总支出239.1万元。其中:基本支出112.1万元,项目支出127万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:工资福利支出85.26万元,商品和服务支出26.84万元,项目支出127万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:一般公共服务支出208.1万元,教育支出0.83万元,社会保障和就业支出12.14万元,医疗卫生与计划生育支出7.44万元,住房保障支出10.59万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算227.1万元,上级补助12万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出112.1万元。其中:
1.工资性支出55.09万元,包括:(1)基本工资支出28.50万元,主要用于人员工资。(2)津贴补贴26.59万元。(3)对个人和家庭的补助支出30.17万元,主要用于住房公积金、医疗保险、养老保险。
2.公用经费26.84万元,包括:办公费、差旅费、公务用车、会议费等支出。
(二)项目支出127万元。主要安排为:
1.25万元,主要用于基层团组织工作经费。
2.20万元,主要用于新媒体建设经费。
3.15万元,主要用于青少年发展和权益维护经费
4.45万元,主要用于青少年思想引领和各项活动开展
5.12万元,主要用于少先队工作
6.10万元,主要用于志愿服务工作
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.24万元,比2017年预算减少1.94万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比2017年预算增加0万元。
(二)公务接待费预算0.14万元,比2017年预算减少0.02万元。
(三)公务用车购置及运行维护费4.1万元,比2017年预算减少1.9万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比2017年预算增加0万元。
2.公务用车运行维护费4.1万元,比2017年预算减少1.9万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费23.75万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40万元。包括:
1.服务类40万元。其中:志愿服务5万元;青少年思想引领活动5万元,少先队活动5万元,青少年权益维护、就业创业活动10万元,新媒体建设活动10万元,文件资料印刷5万元。
(三)国有资产占有使用情况
单位拥有公务用车一辆
(四)绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款127万元。
(五)专业性较强的名词解释